問題已解決
借:銀行存款 貸:營業(yè)外支出 這筆分錄做錯了,已結賬,現(xiàn)在要調整,怎么調賬營業(yè)外支出發(fā)生額是0
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速問速答你好,已經(jīng)跨年了嗎?
2020 12/08 18:36
84785009
2020 12/08 19:39
還沒跨年,跨月了
龍楓老師
2020 12/08 19:39
你好,跨月調整在當月就行的
84785009
2020 12/08 19:53
調整分錄怎么寫
龍楓老師
2020 12/08 19:59
您具體說一下業(yè)務怎么做錯了,原來是咋做的
84785009
2020 12/08 20:22
收到賠償款,當時做的分錄是借:銀行存款 貸:營業(yè)外支出,正確的應該是借:銀行存款? ? ? 貸:營業(yè)外收λ
龍楓老師
2020 12/08 20:22
你好,借 營業(yè)外支出 貸 營業(yè)外收入
84785009
2020 12/08 21:12
哦,一點就通,謝謝
84785009
2020 12/08 21:20
還有一筆付款分錄是:借:管理費用? 100 貸:銀行存款100,因系統(tǒng)原因又沖正做的分錄是:借:銀行存款100? ?貸:管理費用100,最后又付款一次成功分錄:借:管理費用100? ?貸:銀行存款100,科目余額表管理費用明細金額會是200,也是跨月了,要怎么調整管理費用其實只付100出去
龍楓老師
2020 12/09 12:17
你好,如果您沖減了科目余額表應該只有一百的呢
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