問題已解決
就是建筑企業(yè),我在12月開出一張發(fā)票,沒有收到錢,同時也沒有收到成本發(fā)票,我是不是可以就針對開出發(fā)票金額的增值稅做一筆分錄,然后不確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果針對開出的這張發(fā)票,我確認(rèn)的應(yīng)收賬款,那相對應(yīng)的是不是要確認(rèn)收入,那么也就要預(yù)提成本了,計提的這個成本發(fā)票在2021年收到,那針對之前計提的這個成本計提多了或者計提少了,這個在怎么處理
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速問速答借應(yīng)收賬款
貸工程結(jié)算
應(yīng)交稅費
增值稅需要交
不做收入不結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020 12/06 09:34
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