問(wèn)題已解決

)甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,2020年甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)活動(dòng):1、5月10日,甲公司向乙公司銷售一批商品,售價(jià)為600萬(wàn)元,該批商品實(shí)際成本為300萬(wàn)元。甲公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票,合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣為:2/10、1/20、N/30,甲公司于當(dāng)日發(fā)出商品,乙公司于5月25日付款,假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。試根據(jù)要求編制會(huì)計(jì)分錄:(1)5月10日發(fā)出商品: 結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本: 收到乙公司于5月25日付款并存入銀行: 2、6月,銷售一批商品給丙公司,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為100萬(wàn)元,增值稅稅

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2020 12/03 08:38
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 會(huì)計(jì)分錄如下 借:應(yīng)收賬款 678 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入600 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅78 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 300 貸:庫(kù)存商品 300 借:銀行存款672 財(cái)務(wù)費(fèi)用6 貸:應(yīng)收賬款 678
2020 12/03 08:49
84785005
2020 12/03 09:09
麻煩老師再幫我解一下這道題
朱小慧老師
2020 12/03 09:17
借:應(yīng)收賬款 113 ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 13 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 60 ?貸:庫(kù)存商品 60 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 1.3 貸:應(yīng)收賬款 11.3
朱小慧老師
2020 12/03 09:19
借:應(yīng)收賬款 11.3 ?貸:其他業(yè)務(wù)收入 10 ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 1.3 借:其他業(yè)務(wù)成本 7 ?貸:原材料7
84785005
2020 12/03 09:38
)甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,2020年甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)活動(dòng): 2、6月,銷售一批商品給丙公司,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為100萬(wàn)元,增值稅稅額為13萬(wàn)元。該批商品的成本為60萬(wàn)元。丙公司收到貨后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,要求在價(jià)格上給予10%的的折讓。甲公司檢測(cè)后同意丙公司提出的要求。假定此前甲公司已經(jīng)確認(rèn)了該批商品的收入,尚未收到貨款,發(fā)生的銷售折讓允許扣減當(dāng)期的增值稅銷項(xiàng)稅額。發(fā)生銷售折讓的會(huì)計(jì)處理:
84785005
2020 12/03 09:41
)甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,2020年甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)活動(dòng): 4、8月,出租包裝物租金收入3萬(wàn)元,出租無(wú)形資產(chǎn)租金收入7萬(wàn)元,罰款收入3萬(wàn)元。款項(xiàng)收到并存入銀行(答案中金額單位用萬(wàn)元表示)。(不考慮增值稅)(本小題3分 )
朱小慧老師
2020 12/03 09:45
借:銀行存款 13 ?貸:其他業(yè)務(wù)收入 3 ? ? 其他業(yè)務(wù)收入 7 ? ? ? 營(yíng)業(yè)外收入 3
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