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當月,如果進項大于銷項怎么做分錄,下月留底的稅怎么做分錄?
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速問速答你好,進項大于銷項,留底的稅分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2020 12/02 10:51
84785042
2020 12/02 10:53
進項稅額最后括號里的是不是可以改成多交增值稅
鄒老師
2020 12/02 10:54
你好,不可以,分錄就是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
84785042
2020 12/02 10:57
就不用做未交增值稅這部了,下月如果有增值稅的話是不是把轉出未見增值稅的借方余額做平?
鄒老師
2020 12/02 11:02
你好,下月如果有增值稅的話,是把轉出未交增值稅余額結平
84785042
2020 12/02 11:05
轉出多交增值稅又是怎么回事,什么時候設計怎么做分錄
鄒老師
2020 12/02 11:06
你好,轉出多交增值稅是有預交稅款的情況下,預交的稅款大于應交的稅額,多出的部分計入轉出多交增值稅核算?
84785042
2020 12/02 11:07
預交稅款?怎么回事?
84785042
2020 12/02 11:08
不是每月進銷之差,怎么還會預交
鄒老師
2020 12/02 11:08
你好,比如建筑業(yè)外出經(jīng)營 就需要在項目所在地預交增值稅?
84785042
2020 12/02 11:12
那就是說轉出多交增值稅不是和轉出多交增值稅相對應的了?
鄒老師
2020 12/02 11:15
你好,比如建筑業(yè)外出經(jīng)營 就需要在項目所在地預交增值稅?
轉出多交增值稅是有預交稅款的情況下,預交的稅款大于應交的稅額,多出的部分計入轉出多交增值稅核算?
84785042
2020 12/02 11:17
預交稅款不是直接可以設置子科目嗎,為什么是多交增值稅呢
鄒老師
2020 12/02 11:19
你好,預交的稅款(通過應交稅費——應交增值稅(已交稅金)科目核算)超過了應交的稅款,超過的部分 就需要通過轉出多交增值稅來核算了
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