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老師您好,我想問您:一般納稅人公司購進(jìn)貨物沒辦法取得進(jìn)項票,銷售貨物時沒進(jìn)項抵扣,直接交13%的稅,可以這樣嗎?

84785041| 提問時間:2020 11/21 12:43
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蔣老師1
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
每月進(jìn)行納稅申報的時候 繳納增值稅,它是以你們公司所有的銷項稅(銷售貨物開的發(fā)票)減去所有的進(jìn)項稅(收到的發(fā)票)計算的。 如果沒有其他的進(jìn)項發(fā)票來抵扣的話,這13%的稅就要全交了
2020 11/21 12:46
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