當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問我當(dāng)月付了費(fèi)用,收到了專用發(fā)票,然后當(dāng)月沒有抵扣,這個(gè)賬務(wù)要怎么處理呀?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好,
付款的會(huì)計(jì)分錄
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
2020 11/19 16:57
84784968
2020 11/19 17:01
我是說我的發(fā)票的賬務(wù)怎么處理,你這個(gè)說的都不沾邊呀
黎老師
2020 11/19 17:09
同學(xué)你好,你發(fā)票還沒有抵扣認(rèn)證,可以先不要做賬務(wù)處理,等抵扣認(rèn)證了再做賬務(wù)處理
會(huì)計(jì)分錄:
借:管理費(fèi)用(或者銷售費(fèi)用等)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
貸:其他應(yīng)付款(銀行存款等)
閱讀 566