問題已解決

老師,請(qǐng)問我當(dāng)月付了費(fèi)用,收到了專用發(fā)票,然后當(dāng)月沒有抵扣,這個(gè)賬務(wù)要怎么處理呀?

84784968| 提問時(shí)間:2020 11/19 16:56
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黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好, 付款的會(huì)計(jì)分錄 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2020 11/19 16:57
84784968
2020 11/19 17:01
我是說我的發(fā)票的賬務(wù)怎么處理,你這個(gè)說的都不沾邊呀
黎老師
2020 11/19 17:09
同學(xué)你好,你發(fā)票還沒有抵扣認(rèn)證,可以先不要做賬務(wù)處理,等抵扣認(rèn)證了再做賬務(wù)處理 會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用(或者銷售費(fèi)用等) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:其他應(yīng)付款(銀行存款等)
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