問題已解決
老師,如果當月付了款收到貨,進項發(fā)票是下月才拿到,等到下月收到發(fā)票的賬務(wù)處理怎么寫?
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你好!你沒有收到發(fā)票的時候暫估,然后下個月沖減暫估
然后,借原材料等 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸銀行存款等。
2021 08/11 15:35
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2021 08/11 15:39
但是我已經(jīng)先付款了
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/11 15:41
你好!貸方計入到銀行存款啊
這個是沒問題的
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2021 08/11 15:48
我剛?cè)肼氁患夜?,賬務(wù)處理是? 借:營業(yè)費用(或管理費用)貸銀行存款? ?借:進項稅? ?貸:管理費用? ? 這樣是正確的嗎
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/11 15:50
你好!操作是可以,第二個相當于是更正。
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2021 08/11 15:54
好的,謝謝老師
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/11 15:54
你好!不用客氣的了。
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