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#提問#老師,福利費發(fā)票已經(jīng)報稅,做賬進項稅抵扣了怎么處理

84785012| 提問時間:2020 11/18 16:18
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計從業(yè)資格
在發(fā)現(xiàn)當期做進項稅轉(zhuǎn)出即可
2020 11/18 16:18
84785012
2020 11/18 16:20
老師,報稅已經(jīng)報了怎么處理
84785012
2020 11/18 16:20
老師,那下個月報稅怎么報
王老師1
2020 11/18 16:20
報稅已經(jīng)報了沒關(guān)系的,下個報稅期的時候做進項稅轉(zhuǎn)出即可
84785012
2020 11/18 16:21
老師,賬上怎么做進項稅轉(zhuǎn)出
84785012
2020 11/18 16:21
老師,報稅時怎么做進項稅轉(zhuǎn)出
王老師1
2020 11/18 16:25
借:管理費用-福利費 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 增值稅申報時填報在附表二第15行中
84785012
2020 11/18 16:27
老師,那是下個月再做進項稅額轉(zhuǎn)出這筆賬嗎
84785012
2020 11/18 16:28
這個月還是不用更正這筆進項稅這筆單子吧,不然銷項也對不上
王老師1
2020 11/18 16:32
是的,已經(jīng)報稅就不要改了,在下一個報稅期賬務上做進項轉(zhuǎn)出,以及增值稅申報時做轉(zhuǎn)出即可
84785012
2020 11/18 16:37
老師,下一個報稅期怎么做進項稅轉(zhuǎn)出
王老師1
2020 11/18 16:38
我上面已經(jīng)回復你過了,賬務怎么處理做分錄以及增值稅申報表怎么填,你再看下
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