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我企業(yè)取得中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)貼收入100萬,當(dāng)年實(shí)際支出80萬。申報(bào)年報(bào)時(shí),當(dāng)年所得稅年報(bào)不征稅收入納稅調(diào)減金額填100萬,不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用調(diào)增80萬,這樣申報(bào)對不對。差額那20萬要調(diào)增嗎

84785007| 提問時(shí)間:2020 11/13 14:52
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,不是的,取得的不征稅的收入和對應(yīng)形成的費(fèi)用都是要做納稅調(diào)減的,因?yàn)椴徽魇帐杖雽?yīng)的費(fèi)用支出是不能稅前扣除的。
2020 11/13 15:03
84785007
2020 11/13 15:27
我知道,我是說我當(dāng)你不征稅收入100萬已申報(bào)調(diào)減,但是這100萬我只用了80萬,這80萬我也申報(bào)了調(diào)增,剩余這20萬應(yīng)該怎么處理,需要調(diào)增嗎
張艷老師
2020 11/13 15:47
抱歉,上面的回復(fù)有誤,取得的不征稅收入是要做納稅調(diào)減,用于形成的費(fèi)用支出是要做納稅調(diào)增,差額這個(gè)220萬元,先不用去管,如果超過60個(gè)月沒有使用的話,就需要做納稅調(diào)增了。
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