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公司投資47萬買入面值50萬的承兌,貼現(xiàn)2萬元兌出,請問會計分錄怎么做
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借:應收票據(jù) 50
借:財務費用-3
貸:銀行存款 47
借:銀行存款 48
借:財務費用 2
貸:應收票據(jù) 50
2020 11/11 15:01
84785008
2020 11/11 15:04
我實際付款只有47萬,財務費用2萬,這樣的話借貸雙方不平
84785008
2020 11/11 15:06
應該是借應收票據(jù)50萬,貸銀行存款47萬,貸財務費用2萬
84785008
2020 11/11 15:07
剩余1萬元應記到貸方那個科目
bamboo老師
2020 11/11 15:08
您可以仔細看看我的分錄 最終是平的 沖減了1萬的財務費用
84785008
2020 11/11 15:13
年底結轉怎樣結轉呢
bamboo老師
2020 11/11 15:15
不需要年底結轉啊 當月末結轉期間損益就好了
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