問題已解決

想問下一般納稅人,期末計(jì)提稅金和結(jié)轉(zhuǎn)稅金的完整分錄,謝謝

84784994| 提問時(shí)間:2020 11/11 10:54
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你說的是 增值稅的 計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
2020 11/11 10:54
84784994
2020 11/11 11:07
是的是的老師
meizi老師
2020 11/11 11:07
你好? ?比如? ?購進(jìn):借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款?? 銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
84784994
2020 11/11 11:32
那做計(jì)提的時(shí)候不用做增值稅只需要附加稅嗎?
meizi老師
2020 11/11 11:33
你好? ? 上面不是做了增值稅了嗎? ?? ?我沒看懂你說的意思?
84784994
2020 11/11 11:37
附加稅是不是單獨(dú)計(jì)提?另外,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,這個(gè)科目有什么分錄要操作的?
meizi老師
2020 11/11 11:38
你好 我上面是給你說的增值稅計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 沒有給你做附加稅 。 你到時(shí)有繳納的增值稅? 你在做 附加稅的計(jì)提和繳納分錄? ??
84784994
2020 11/11 11:44
那已交稅金科目不涉及什么分錄嗎?
meizi老師
2020 11/11 11:46
你好? 你結(jié)轉(zhuǎn) 一筆 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金? ?
84784994
2020 11/11 11:53
然后付稅金就是借:已交稅金 貸:銀行存款 是嗎?
meizi老師
2020 11/11 11:54
你好 本月 繳納本月增值稅是這樣來做 。 你本月繳納上月增值稅是做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?
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