問題已解決

本月紅沖上月管理費(fèi)用的憑證,是不是結(jié)轉(zhuǎn)的損益要一并紅沖?

84785023| 提問時(shí)間:2020 11/05 12:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,是這樣的
2020 11/05 12:03
84785023
2020 11/05 13:59
賬上沖了,管理費(fèi)用明細(xì)賬是對(duì)的,但是利潤(rùn)表上這個(gè)紅沖的數(shù)字沒減掉
鄒老師
2020 11/05 14:03
你好,是不是利潤(rùn)表無(wú)法識(shí)別費(fèi)用紅沖業(yè)務(wù)?
84785023
2020 11/05 14:23
好像是的,也不能識(shí)別損益的貸方
鄒老師
2020 11/05 14:25
你好,那你可以把紅沖管理費(fèi)用計(jì)入借方負(fù)數(shù)核算
84785023
2020 11/05 14:25
這樣對(duì)嗎?繞不過來(lái)了
鄒老師
2020 11/05 14:26
你好,是的,是這樣的
84785023
2020 11/05 14:29
這樣出來(lái)的數(shù)據(jù)還是有差呀。系統(tǒng)識(shí)別不了紅沖的
鄒老師
2020 11/05 14:30
你好,紅沖費(fèi)用計(jì)入費(fèi)用借方負(fù)數(shù),這樣分錄沒有錯(cuò)誤啊?
84785023
2020 11/05 14:42
第二筆沖結(jié)轉(zhuǎn)損益的是不是不應(yīng)該寫?
鄒老師
2020 11/05 14:45
你好,費(fèi)用紅沖了,對(duì)應(yīng)的損益結(jié)轉(zhuǎn)分錄也需要寫的?
84785023
2020 11/05 14:48
月末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)了,再寫一筆不是重復(fù)了嗎
鄒老師
2020 11/05 14:50
你好,如果你單位是月末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)損益,那么這里就不需要做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~