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某超市(增值稅一般納稅人)本年12月零售大米和蔬菜共取得收入15000元,開具增值稅普通發(fā)票,當(dāng)月無法準(zhǔn)確劃分大米和蔬菜銷售額,則該超市上述業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額為多少?怎么做?

84785042| 提問時間:2020 10/26 22:40
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,超市零售蔬菜是免征增值稅的,但是因為未分別核算大米和蔬菜的銷售額,所以不得享受蔬菜增值稅免稅政策。蔬菜和大米屬于農(nóng)產(chǎn)品,適用13%的低稅率,零售收入一定是含稅的,所以要換算為不含稅的金額計算應(yīng)納增值稅稅額。外購貨物取得增值稅專用發(fā)票的可以作為進(jìn)項稅額抵扣憑證,取得普通發(fā)票的不得抵扣進(jìn)項稅額。所以該超市2017年2月應(yīng)納稅額=15000÷(1+13%)×13%=1725.66(元)。
2020 10/26 22:47
84785042
2020 10/26 22:58
他的銷項稅額是多少呀?
莊老師
2020 10/26 23:06
你好,按上面計算銷項稅額是=15000÷(1+13%)×13%=1725.66(元)。
84785042
2020 10/26 23:11
進(jìn)項稅額呢?
莊老師
2020 10/27 10:00
你好,你的題目沒有看到你購貨的進(jìn)項,
84785042
2020 10/27 11:21
好的謝謝
莊老師
2020 10/27 11:23
你好,祝你學(xué)習(xí)快樂,
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