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老師,公司成立10年從來沒有賬,現(xiàn)在從10月建賬,但是有個(gè)對(duì)賬還是截止到8月份,10月份付款的,怎么記賬呢

84785011| 提問時(shí)間:2020 10/26 15:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你這個(gè)是內(nèi)賬嗎?
2020 10/26 15:20
84785011
2020 10/26 15:22
是的,老師
宋生老師
2020 10/26 15:23
你好!這個(gè)應(yīng)該在10月份啟帳前,先盤點(diǎn)公司現(xiàn)有的數(shù)據(jù),然后做一個(gè)平衡的資產(chǎn)負(fù)債表,然后按這個(gè)表的金額來確認(rèn)期初數(shù)。 就不會(huì)出現(xiàn)你說的情況了。 當(dāng)然,如果你沒有做這個(gè),然后出現(xiàn)你說的情況,應(yīng)該借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款。
84785011
2020 10/26 15:38
假如截止到2020年9月30號(hào)余額1萬 每個(gè)月對(duì)賬一次,10月要支付6萬 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)付賬款6萬嗎
84785011
2020 10/26 15:39
同時(shí)借:應(yīng)付賬款。貸:銀行存款6萬
宋生老師
2020 10/26 15:39
你好!你啟帳的時(shí)候,都沒有期初數(shù)的嗎
84785011
2020 10/26 15:39
沒有的,公司之前都沒有會(huì)計(jì)的
宋生老師
2020 10/26 15:40
你好!你重新啟帳也都沒有盤點(diǎn)這些數(shù)據(jù)的? 比如你啟帳的時(shí)候,原材料,庫存商品都是0?
84785011
2020 10/26 15:40
我們是代理運(yùn)輸服務(wù)行業(yè)
84785011
2020 10/26 15:41
我從哪里下手盤點(diǎn)啊 我是問他們要截止9月30號(hào) 的所有余額
宋生老師
2020 10/26 15:41
你好!那你這個(gè)應(yīng)付的6萬是什么款項(xiàng)
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