問題已解決

老師,我們項(xiàng)目在預(yù)交增值稅款申報的時候,那個銷售額是填的含稅銷售額還是不含稅銷售額,我都是填的不含稅銷售額,但是我發(fā)現(xiàn)它算出來的稅額,是在我填的銷售額基礎(chǔ)再次價稅分離之后計算的是不是我填錯了

84784999| 提問時間:2020 10/22 11:03
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雯雯老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,初級管理會計師
你好 是填寫不含稅的。
2020 10/22 11:21
84784999
2020 10/22 11:24
比如我們開票一萬,我填的銷售額是10000/1.09,我們應(yīng)該預(yù)交2個點(diǎn)的增值稅,那么預(yù)交的稅額應(yīng)該是10000/1.09*0.02,但申報的時候系統(tǒng)算出來的稅額是10000/1.09/1.09*0.02,相當(dāng)于多價稅分離了一次,到底哪種是正確的呢
雯雯老師
2020 10/22 11:51
恩? 系統(tǒng)自動價稅分離了? 那就填寫含稅的? 保證最后的稅額正確就行。
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