問(wèn)題已解決

老師好,收到增值稅留抵退稅額時(shí)分錄是這樣:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2020 10/22 10:45
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好, 計(jì)算留抵稅額時(shí), 借記“應(yīng)收留抵稅額退稅款”科目 ,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——留抵稅額退稅”科目。 收到實(shí)際退稅后, 借記“銀行存款” ,貸記“留抵稅額退稅”。
2020 10/22 10:46
84784997
2020 10/22 10:50
怎么過(guò)渡科目應(yīng)退稅款借貸不一樣??
紫藤老師
2020 10/22 10:52
也可以這樣 收到退還的期末留抵時(shí): 借:銀行存款   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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