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我們和別家事業(yè)單位合并了,他們把銀行都轉(zhuǎn)給我們,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表我們怎么做賬

84785041| 提問時間:2020 10/22 08:36
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
那么對方,他只是將銀行都轉(zhuǎn)給你嗎?其他的負(fù)債和凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)過來嗎?
2020 10/22 08:56
84785041
2020 10/22 09:46
等于他們沒有那個單位了,所有的都要合并
陳詩晗老師
2020 10/22 10:31
那你直接是將所有這個有余額的科目全部給他轉(zhuǎn)過來。 借,資產(chǎn)類 貸,負(fù)債類 凈資產(chǎn)類
84785041
2020 10/22 15:13
他的資產(chǎn)依舊是資產(chǎn),負(fù)債依然記負(fù)債是嗎
84785041
2020 10/22 15:14
那固定資產(chǎn)怎么記,按原值還是凈值
陳詩晗老師
2020 10/22 15:23
是的,直接將數(shù)據(jù)平移過來。 原值,折舊平移
84785041
2020 10/22 15:43
那打進(jìn)我們銀行的錢怎么辦
陳詩晗老師
2020 10/22 16:02
直接增加了你的銀行存款呀,借資產(chǎn)類,就直接相當(dāng)于增加你這邊的呀。
84785041
2020 10/22 16:03
哦哦,謝謝老師
陳詩晗老師
2020 10/22 16:07
不客氣,祝你工作愉快
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