問(wèn)題已解決
老師,我們公司在18年開(kāi)票且收到單位轉(zhuǎn)來(lái)的一筆預(yù)付工程款,項(xiàng)目一直未做,單位拿回發(fā)票沖紅。我們退回那筆款!這個(gè)賬務(wù)要怎么處理呢?
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之前分錄是怎么做的
2020 10/14 18:37
84784970
2020 10/14 18:46
之前的沒(méi)有賬。。,目前做的就只有開(kāi)的紅沖發(fā)票和這筆支出
郭老師
2020 10/14 18:51
借銀行存款貸工程施工
84784970
2020 10/14 18:52
不是哦,老師是我們這個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有做,需要退給業(yè)主??!
郭老師
2020 10/14 18:57
借銀行存款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
84784970
2020 10/14 18:59
以前沒(méi)有賬就這樣處理嗎
郭老師
2020 10/14 19:01
是的
之前沒(méi)有做的補(bǔ)上借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
84784970
2020 10/14 19:02
嗯嗯。謝謝老師!
郭老師
2020 10/14 19:02
不用客氣的
工作愉快
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