問題已解決
暫時沒有銷售收入,收到的增值稅專用發(fā)票暫時不認(rèn)證、不抵扣怎么做賬呀?
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速問速答稅額計入應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅
2020 10/10 16:33
84785041
2020 10/10 16:37
我這邊之前做的賬都計入了“應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額”了,這樣可以嗎?
辜老師
2020 10/10 16:42
是的,這個是可以的
84785041
2020 10/10 16:46
好的,那我還是記之前的那個科目吧,就不改了
辜老師
2020 10/10 16:47
是的,這樣是可以的
84785041
2020 10/10 16:50
好的,謝謝老師。還要請問下每月把賬都做好后,需要從系統(tǒng)里打印哪些報表出來呀?
辜老師
2020 10/10 16:51
打印資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表就可以的
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