問題已解決

根據(jù)下列經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄并編制產(chǎn)品成本計算表。 (1)公司銷售產(chǎn)品一批,貨款37 500元,增值稅6 375元,收到轉賬支票一張已送存銀行。 (2)用轉賬支票購買辦公用品一批,共計750元。 (3)購入物資一批,增值稅發(fā)票上的貨款27 000元,增值稅額4 590元;另有外地運費1 050元,均已通過銀行付清,材料物資已驗收入庫。 (4)生產(chǎn)車間為制造A產(chǎn)品領用甲材料9 000元,為制造B產(chǎn)品領用乙材料 12 000元,管理部門一般耗用乙材料3 000元。 (5)職工王翔出差,經(jīng)主管領導批準借款3 000元,以現(xiàn)金付訖。 (6)公司以轉賬支票支付所屬技工學校經(jīng)費80 000元。 (7)職工王翔報銷差旅費2 500元,余款退回現(xiàn)金。 (8)公司結算本月應付職工工資75 000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品的工人工資37 500元,生產(chǎn)B產(chǎn)品的工人工資22 500元,車間管理人員工資4 500元,企業(yè)管理部門人員工資10 500元。 (9)公司按工資總額14%計提職工福利費。 (10)公司按規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊,其中生產(chǎn)車間設備折舊費1 200元,管理部門辦公設備折舊費1 80

84785017| 提問時間:2020 10/08 15:31
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了發(fā)給你
2020 10/08 15:44
暖暖老師
2020 10/08 15:59
1借銀行存款42875 貸主營業(yè)務收入37500 應交稅費銷項稅6375
暖暖老師
2020 10/08 15:59
2.借管理費用750 貸銀行存款750
暖暖老師
2020 10/08 16:00
3.借工程物資28050 應交稅費進項稅額4590 貸銀行存款
暖暖老師
2020 10/08 16:01
4.生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品9000 ——乙產(chǎn)品12000 管理費用3000 貸原材料24000
暖暖老師
2020 10/08 16:09
5.借其他應收款3000 貸庫存現(xiàn)金3000
暖暖老師
2020 10/08 16:09
6.借管理費用80000 貸銀行存款80000
暖暖老師
2020 10/08 16:10
7.借管理費用2500 庫存現(xiàn)金500 貸其他應收款3000
暖暖老師
2020 10/08 16:11
8.借生產(chǎn)成本—A產(chǎn)品37500 —B產(chǎn)品22500 制造費用4500 管理費用10500 貸應付職工薪酬75000
暖暖老師
2020 10/08 16:12
9.借生產(chǎn)成本—A產(chǎn)品37500*14% —B產(chǎn)品22500*14% 制造費用4500*14% 管理費用10500*14% 貸應付職工薪酬75000*14%
暖暖老師
2020 10/08 16:12
10.借制造費用1200 管理費用1800 貸累計折舊3000
暖暖老師
2020 10/08 16:13
11.借庫存現(xiàn)金8000 貸銀行存款8000
暖暖老師
2020 10/08 16:20
12。借財務費用5000 貸銀行存款5000
暖暖老師
2020 10/08 16:20
13.借生產(chǎn)成本—A產(chǎn)品3750 —B產(chǎn)品2250 貸制造費用6000
暖暖老師
2020 10/08 16:21
14.借應交稅費應交所得稅23000 貸銀行存款23000
暖暖老師
2020 10/08 16:21
15借銀行存款30000 貸短期借款30000
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