問(wèn)題已解決

公司收到電子銀行承兌,然后給非金融機(jī)構(gòu)貼現(xiàn)的,十萬(wàn)的電子承兌,扣了3200,然后剩余的人家轉(zhuǎn)到公司的基本戶上,我該怎么寫會(huì)計(jì)分錄?

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2020 09/29 17:03
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,是銷售貨物收到承兌匯票么?
2020 09/29 17:04
84785040
2020 09/29 17:04
是工程款,我們是建筑單位
立紅老師
2020 09/29 17:19
同學(xué)你好 收到票據(jù) 借,應(yīng)收票據(jù) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貼現(xiàn) 借,銀行存款 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸,應(yīng)收票據(jù);
84785040
2020 09/29 17:21
那我把票據(jù)轉(zhuǎn)給對(duì)方時(shí),應(yīng)該寫什么分錄?
立紅老師
2020 09/29 19:07
同學(xué)你好 那我把票據(jù)轉(zhuǎn)給對(duì)方時(shí),應(yīng)該寫什么分錄?——您是說(shuō)貼現(xiàn)還是背書轉(zhuǎn)讓給其他的單位呢;
84785040
2020 09/29 19:08
就是背書轉(zhuǎn)讓給人家貼現(xiàn),然后對(duì)方扣掉費(fèi)用后在轉(zhuǎn)給我們
立紅老師
2020 09/29 19:11
同學(xué)你好, 就是背書轉(zhuǎn)讓給人家貼現(xiàn),然后對(duì)方扣掉費(fèi)用后在轉(zhuǎn)給我們——就是這筆分錄 借,銀行存款 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸,應(yīng)收票據(jù);
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