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公司出售計提完折舊的車輛,原值136552.1元,出售收入40000元,現(xiàn)進行固定資產(chǎn)核銷賬務處理怎么做會計分錄

84785028| 提問時間:2020 09/18 15:49
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
1、將固定資產(chǎn)從帳面轉(zhuǎn)出 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、確認收入 借:銀行存款或應收帳款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅金-增值稅-銷項稅 3、如果有清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:現(xiàn)金或銀行存款
2020 09/18 15:50
84785028
2020 09/18 15:52
在8月出售的,是否應該在8月做固定資產(chǎn)賬務處理,核銷固定資產(chǎn)
84785028
2020 09/18 15:53
可以這下具體的金額嗎
森林老師
2020 09/18 15:53
同學,您好,正常應該是這樣,但已經(jīng)九月了,也可以做到這個月里
84785028
2020 09/18 15:54
我在沒有核銷之前做的庫存現(xiàn)金和營業(yè)外收入,是否應該改正
森林老師
2020 09/18 15:55
同學,您好,這個月做個更正處理就可以了
84785028
2020 09/18 15:55
可以給我這下金額嗎?會計分錄的金額
森林老師
2020 09/18 15:56
同學,你計提完折舊,有殘值多少,
84785028
2020 09/18 15:58
原值136552.1,累計折舊136552.1,凈殘值為零
森林老師
2020 09/18 16:04
1、將固定資產(chǎn)從帳面轉(zhuǎn)出 借:累計折舊136552.1 貸:固定資產(chǎn)136552.1 2、確認收入 借:銀行存款40000 貸:固定資產(chǎn)清理40000-776.7=39223.30 應交稅金-增值稅-銷項稅40000/1.03*0.02=776.70 借:固定資產(chǎn)清理39223.3 貸:營業(yè)外收入39223.3
84785028
2020 09/18 16:05
我們這個沒有稅金
森林老師
2020 09/18 16:06
1、將固定資產(chǎn)從帳面轉(zhuǎn)出 借:累計折舊136552.1 貸:固定資產(chǎn)136552.1 2、確認收入 借:銀行存款40000 貸:固定資產(chǎn)清理40000 借:固定資產(chǎn)清理40000 貸:營業(yè)外收入40000
84785028
2020 09/18 16:11
還有一個是原值142359.39,累計折舊130755.15,凈值6881.85。分錄也需要老師寫一下
森林老師
2020 09/18 16:12
同學,您好,應該是的。
84785028
2020 09/18 16:17
還想問下關于工程計價單與結算單的問題,我們財務在拿到計價單和結算單應該做些什么?
森林老師
2020 09/18 16:20
同學,您好,這個問題我不是很了解,重新平臺提問一下,抱歉哦
84785028
2020 09/18 16:21
你們這個一次只能提一個問題嗎?
森林老師
2020 09/18 16:22
同學,您好,不是的,因為每個老師擅長的領域不一樣,這塊屬于工程上的,需要這方面的老師來協(xié)助解答。
84785028
2020 09/18 16:23
好的,了解了
森林老師
2020 09/18 16:25
同學,你好,抱歉了,希望以后繼續(xù)能幫到你
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