問題已解決
老師好,建筑行業(yè)年底材料發(fā)票沒到做了暫估,借原材料,貸應(yīng)付賬款暫估。下面怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好
請(qǐng)問原材料領(lǐng)用了么
2020 01/10 19:04
84784967
2020 01/10 19:04
用了,票沒到
bamboo老師
2020 01/10 19:06
借:工程施工-合同成本
貸:原材料
84784967
2020 01/10 19:09
第二年做 借原材料貸應(yīng)付賬款暫估(負(fù)數(shù))?再然后呢?
bamboo老師
2020 01/10 19:10
請(qǐng)問您收到發(fā)票了么 專票還是普通發(fā)票
84784967
2020 01/10 19:11
沒有呢,得到3,4月份
84784967
2020 01/10 19:20
普票,簡易計(jì)稅
bamboo老師
2020 01/10 19:29
請(qǐng)問您暫估的金額跟發(fā)票金額一致么
84784967
2020 01/10 20:19
不一致,若借工程施工_合同成本 貸原材料,后面的怎么做分錄?謝謝老師
bamboo老師
2020 01/10 20:55
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:工程施工-合同成本
84784967
2020 01/10 21:02
這樣做嗎?
bamboo老師
2020 01/10 21:07
您暫估的金額多還是發(fā)票的金額多?
84784967
2020 01/10 21:09
不知道呢,上面寫的對(duì)不?只是暫估材料會(huì)了,若轉(zhuǎn)入工程施工和主營成本,不知道怎么弄了
bamboo老師
2020 01/10 21:11
最后沖銷暫估的時(shí)候 只沖銷暫估跟發(fā)票的差額部分
借:應(yīng)付賬款-暫估
主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款
上面是少暫估的分錄
如果多暫估了
借:應(yīng)付賬款-暫估 借方藍(lán)字
借:主營業(yè)務(wù)成本 借方紅字
貸:應(yīng)付賬款 借方藍(lán)字
這樣不懂您可能看明白
84784967
2020 01/11 16:45
票到了,借:應(yīng)付賬款-暫估
主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款(用銀行存款或現(xiàn)金也行嗎
bamboo老師
2020 01/11 16:48
收到發(fā)票就支付了 可以的
84784967
2020 01/11 18:04
謝謝您,親愛的老師
bamboo老師
2020 01/11 18:43
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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