問題已解決
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進項,9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點的會計科目啊非常感謝
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速問速答1.這個單獨的 我要辦稅證明開具下面去下載,2 重復(fù)做科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉借xx 負(fù)數(shù) 進項稅額 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 3 。借應(yīng)收 負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),銷項稅額 負(fù)數(shù),4 需要取得對方紅字發(fā)票這個,你叫對方給2聯(lián)你們,8月做借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)進項稅額轉(zhuǎn)出,不需要調(diào)整 紅字信息表沒有開錯話,不需要調(diào)整后續(xù)取得紅字發(fā)票和紅字信息表一起貼后面5 。
2020 09/17 09:29
maize老師
2020 09/17 09:30
5.這個需要去更正之前申報,暫估收入多做,你后續(xù)開發(fā)票嗎,借應(yīng)收 負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
84784976
2020 09/17 10:18
更正肯定不用啊,我領(lǐng)導(dǎo)要求按賬面來,下月調(diào)整
maize老師
2020 09/17 10:26
8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 需要更正申報,你這個多申報了,
maize老師
2020 09/17 10:28
你不扣除那這個收入需要單獨補上稅額,借應(yīng)收 貸銷項稅額
maize老師
2020 09/17 10:28
那這個做比實際多,后續(xù)開發(fā)票,這個帶上無票資料去稅局解鎖這個到時候不一樣稅局會問的
maize老師
2020 09/17 10:29
你們合同這個對賬單,都說不含稅嗎,那這個補上這個借應(yīng)收 貸銷項稅額
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