問題已解決

老師,我們單位是一般納稅人,18年的時候以付首付的方式,每個月都會還貸款,買了一臺挖掘機,2020年8月份給我們開票了,之前18年買的時候并沒有確認(rèn)固定資產(chǎn),計提折舊,現(xiàn)在發(fā)票開過來了,怎么計提折舊呢

84784965| 提問時間:2020 09/14 16:27
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 你們當(dāng)時18年就取得了挖機了嗎 。如果取得了的話 你們就得補折舊了。 固定資產(chǎn)做了沒有 ?
2020 09/14 16:47
84784965
2020 09/14 17:09
固定資產(chǎn)還沒做呢,因為18年我們公司剛剛成立,會計是代賬的,當(dāng)時會計一直沒入賬,最近因為有發(fā)票進來才知道這件事情,現(xiàn)在要怎么處理呢,是補折舊還是從取得發(fā)票的下月計提折舊呢
meizi老師
2020 09/14 17:16
你好 先補做固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn)貸銀行存款長期應(yīng)付款 每月還款做 借長期應(yīng)付款貸銀行存款。 然后補折舊 你做 : 18年購進的次月-19.12月 你都補做一筆合計金額就行 :借以前年度損益調(diào)整貸累計折舊 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 。 然后20.1-20.9月的一起補做到9月里面去 正常做借管理費用-折舊費貸累計折舊等 。
84784965
2020 09/14 17:18
老師,計入以前年度損益調(diào)整的數(shù)值,需要計入當(dāng)期本年利潤里嗎
meizi老師
2020 09/14 17:20
你好 你現(xiàn)在就補做到19年里面去 這個數(shù)值就是 18年購進的次月-19.12月 的合計金額
84784965
2020 09/14 17:21
嗯嗯,這個數(shù)值需要計入當(dāng)期本年利潤里嗎?還是就掛在以前年度損益里
meizi老師
2020 09/14 17:23
你好 到時以前年度損益調(diào)整科目的余額要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤去的。
84784965
2020 09/14 17:25
哦哦,當(dāng)期直接轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里呀
meizi老師
2020 09/14 17:26
你好 本期的利潤是轉(zhuǎn)損益科目轉(zhuǎn)本年利潤去的。 你現(xiàn)在是補做往年的折舊 沖的時候期初未分配利潤 。
84784965
2020 09/14 17:28
好的,謝謝老師
meizi老師
2020 09/14 17:33
沒事的 希望能幫到你
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