問題已解決

2019年的賬未做,之前只是申報了稅,未做賬務(wù)處理,現(xiàn)在來從新做賬發(fā)現(xiàn)收入和增值稅申報金額不一致,有些POSS機(jī)刷卡收入未做進(jìn)去,只做了有發(fā)票的銷售額,導(dǎo)致現(xiàn)在POSS機(jī)收入不知道怎樣處理,還有做完發(fā)現(xiàn)2019的虧損金額不一致,怎樣處理

84785016| 提問時間:2020 09/09 09:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 重新建賬后 如果有沒有做賬進(jìn)去的就補(bǔ)做賬進(jìn)去。 你要盤點(diǎn)下那些沒有入賬的 補(bǔ)做 走以前年度損益調(diào)整科目來補(bǔ)做 。
2020 09/09 09:11
84785016
2020 09/09 09:20
昨天你給我說了,我還是沒懂,比如它從7月到12月的刷卡收入共計(jì)10萬,這個分錄到底怎樣寫,而且它的匯算清繳申報上虧損金額是6514 我做完12月的賬對不上,我虧損1萬多
meizi老師
2020 09/09 09:26
你好 刷卡收入12萬 。 你是好久的收入 。 我都忘記昨天怎么回復(fù)的。 你要么重新描述業(yè)務(wù)下。
84785016
2020 09/09 09:35
我上面不是寫了嗎。從7月到12月份的刷卡收入,申報增值稅的時候,她只是申報了有發(fā)票的。刷卡的收入就沒算進(jìn)去。
meizi老師
2020 09/09 09:38
你好 那你就現(xiàn)在補(bǔ)報收入 。 如果可以的話 可以去稅局修改19.7-12月 的申報表 改19年年報
84785016
2020 09/09 09:40
哎喲,老師你能認(rèn)真一點(diǎn)嗎?這是2019年的賬,就算現(xiàn)實(shí)生活中也不建議更正吧,畢竟都匯算了,還有能不能來點(diǎn)實(shí)際的料,我昨天因?yàn)檫@個問題問了三次,每次還沒問完,你們就結(jié)束
meizi老師
2020 09/09 09:45
你好 1. 這個現(xiàn)實(shí)中 是需要更正的 。我們這邊跨年的 稅務(wù)那邊都要求更正的。 所以我是建議你去更正。 2.至于你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不要求 。 你可以不用更正 在2020年補(bǔ)做
84785016
2020 09/09 09:47
補(bǔ)做要怎樣做,還有虧損的差額怎樣解決,請你給我說一下
meizi老師
2020 09/09 09:54
1. 補(bǔ)做的分錄 因?yàn)槭强缒甑氖杖?;你要做 :借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 -主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 補(bǔ)企業(yè)所得稅 如果是有利潤 :借以前年度損益調(diào)整- 所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅等貸銀行存款 。 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 到未分配利潤 :借 以前年度損益調(diào)整等 貸未分配利潤或者做相反分錄 。 你說的虧損差額又是什么意思。
84785016
2020 09/09 09:57
你能不能把數(shù)字10萬帶上去,還有 應(yīng)交稅 是借方還是貸方 還是怎么回事,昨天你就是這個分錄,我就沒理解到,虧損差額就是,賬上和匯算清繳的時候數(shù)字不對,賬上虧的多,匯算清繳虧的少
84785016
2020 09/09 10:01
你還是先給我說虧損差額又怎樣解決
meizi老師
2020 09/09 10:02
你好 你先去看你們?yōu)槭裁促~上虧損多了 匯算又虧損少了。 你自己要先查原因 。 你這樣說無法判斷。 也無法做分錄
84785016
2020 09/09 10:06
申報的時候沒審核對,就填上去了,才導(dǎo)致現(xiàn)在虧損不一致,又不能去更正,現(xiàn)在只能按照她的數(shù)據(jù)來做賬,這個應(yīng)該怎樣做
meizi老師
2020 09/09 10:12
你好 為什么不可以去更正。 我們這邊帶著正確申報表 、公章 經(jīng)辦人身份證就可以申請修改 。 你不能不改 直接調(diào)賬的。 你要賬上和你申報表一致才行的。
84785016
2020 09/09 10:12
都說了要求不更正的,其它辦法解決,
meizi老師
2020 09/09 10:20
沒有其他的辦法 。這個最好是需要更正的。 你或者問問其他老師 看能不能給你建議怎么來處理 。
84785016
2020 09/09 10:21
還有個問題,這家公司是做二手空調(diào)生意的,之前有這個票,我應(yīng)該怎樣做
meizi老師
2020 09/09 10:28
你好 你們空調(diào)是辦公室用的話 你做 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀行存款 。 這個因?yàn)榻痤~小 你可以直接入費(fèi)用去。
84785016
2020 09/09 10:59
姐姐,我寫的很清楚我們是做二手空調(diào)的,二手空調(diào),不是購進(jìn)辦公室用的,哎
meizi老師
2020 09/09 11:07
你好 那你取得這個發(fā)票 是收購二手空調(diào)回來 別人給你們的還是什么情況。 如果你們是收購回來 后期在拿來銷售的 。 你們就做借庫存商品貸銀行存款 銷售出去做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
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