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財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
老師好,我用的是金蝶財(cái)務(wù)軟件,公司的預(yù)付款我直接是入的應(yīng)付賬款記方。那在資產(chǎn)負(fù)債表上就應(yīng)該體現(xiàn)的是預(yù)付賬款。1到3月份都是這樣體現(xiàn)的,沒(méi)有出過(guò)錯(cuò),可是四月份開(kāi)始,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款數(shù)據(jù)就跟我做的賬不一致了,我想知道這是為什么。
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速問(wèn)速答同學(xué)你好,你可以把應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款余額表(放到末級(jí)科目)導(dǎo)出來(lái)看一下,是不是資產(chǎn)負(fù)債表上的取數(shù),是不是按相抵后的金額列報(bào)的。
2020 08/17 14:49
84785037
2020 08/17 15:03
不是的,我們公司全部都是預(yù)付款的,只是我沒(méi)有設(shè)預(yù)付賬款,我直接放在了應(yīng)付賬款的借方。就只有上年末有應(yīng)付賬款貸方。所以資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款的年初余額和期末余額應(yīng)該都是上年末貸方的那個(gè)數(shù),然后今年的都應(yīng)該在預(yù)付賬款那里體現(xiàn)呀。1……3月份都是沒(méi)有錯(cuò)的,就是從四月份開(kāi)始,應(yīng)付賬款那里就自動(dòng)增加一些金額,
李雪婷老師
2020 08/17 15:38
同學(xué)你好,是一樣的思路,如果沒(méi)有設(shè)置預(yù)付賬款,你把應(yīng)付賬款科目余額導(dǎo)出來(lái),和資產(chǎn)負(fù)債表比對(duì)一下,看一下科目余額表里的應(yīng)付賬款和資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付賬款的差額在哪里,是不是在應(yīng)付賬款的借方里
84785037
2020 08/17 15:43
應(yīng)付賬款科目余額怎么導(dǎo)出來(lái)呢
李雪婷老師
2020 08/17 15:48
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—總賬—統(tǒng)計(jì)報(bào)表—科目余額表,在科目代碼那里選“應(yīng)付賬款”,級(jí)別選“末級(jí)科目”
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