問(wèn)題已解決

老師,小規(guī)模納稅人取得專用發(fā)票稅費(fèi)不是不可以抵扣嗎?為什么分錄中要寫應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),不直接進(jìn)成本。

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2020 08/16 18:14
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您在哪里看到的
2020 08/16 18:23
84785031
2020 08/16 18:31
老師,不好意思,剛剛在做實(shí)操練習(xí),我以為做的是小規(guī)模納稅人的實(shí)操練習(xí),看了一下是一般納稅人。 如果是商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模納稅人購(gòu)買商品直接進(jìn)成本,然后銷售商品是貸記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅嗎?
bamboo老師
2020 08/16 18:36
是的 這樣理解正確的
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