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快遞公司,我們屬于一級加盟,下面有承包區(qū),都是先系統(tǒng)充值才可以開單,次月總部會給我們開具發(fā)票,但是總部只給我們一級加盟商開具發(fā)票,那么就造成承包區(qū)那一部分也開給我們一級加盟商了,這樣我們一級沒有支付款確收到了發(fā)票,該怎么進行賬務處理
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速問速答您好,建議收到發(fā)票,全額做成本處理,之后再給承包區(qū)開具發(fā)票確認收入即可。
2020 08/16 17:07
84784988
2020 08/16 17:18
您好老師,做全額成本的話,我貸方應該用什么科目呢
84784988
2020 08/16 17:19
因為不是我司付款的
王雁鳴老師
2020 08/16 17:29
您好,貸方可以入應付賬款。
84784988
2020 08/16 17:30
那給承包區(qū)開具發(fā)票后沖應付賬款嗎
王雁鳴老師
2020 08/16 17:42
您好,是的,也可以貸方記入預收賬款,開具發(fā)票后,沖預收賬款也行。
84784988
2020 08/16 17:43
那如果承包區(qū)不要發(fā)票,可以開給承包區(qū)的客戶嗎
王雁鳴老師
2020 08/16 17:47
您好,可以,但是不規(guī)范。
84784988
2020 08/16 17:48
因為好多承包區(qū)都不要發(fā)票,還有什么好的處理方法沒,老師
王雁鳴老師
2020 08/16 18:56
您好,還有的方法,可以把多余的金額做進財務費用-現(xiàn)金折扣處理,或者按實際支付金額入賬,在發(fā)票上備注一下,多余部分不再支付。
84784988
2020 08/16 19:19
那會計分錄是怎樣的老師
王雁鳴老師
2020 08/16 19:26
您好,一般情況下,借,勞務成本,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人取得可抵扣的票據(jù),用于應稅項目,否則,無此分錄),財務費用-現(xiàn)金折扣,負數(shù),貸,現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
84784988
2020 08/16 20:05
我公司用公戶充值,就可以預付賬款,收總部開的發(fā)票沖我公司的預付賬款
84784988
2020 08/16 20:09
收到屬于承包區(qū)充值的發(fā)票,借成本,貸應付賬款,是吧老師
王雁鳴老師
2020 08/16 20:59
您好,是的,您理解很正確。
84784988
2020 08/16 21:06
我們系統(tǒng)提現(xiàn),算收入,對應應該用哪個科目合適,老師
王雁鳴老師
2020 08/16 21:37
您好,一般情況下,提現(xiàn)時,借,銀行存款,貸,其他貨幣資金。算收入時,借,其他貨幣資金,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。
84784988
2020 08/16 21:54
謝謝老師的解答
84784988
2020 08/16 21:56
還有,老師,就是注冊了另一家公司,老板存款到公戶,這錢用于購買土地建廠房,可以作為借款嗎,金額較大
王雁鳴老師
2020 08/16 21:56
您好,不客氣,可以作為借款處理的。
84784988
2020 08/16 22:22
是不是前期購買土地的費用,要放在在建工程科目,老師
王雁鳴老師
2020 08/16 22:29
您好,不需要,可以記入無形資產(chǎn)中。
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