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老師工資少計提和多計提了怎么做賬務處理?我下面這樣寫明細科目是否可以 計提14385 實發(fā)28597.48 少計提了14212.48元 借:銷售費用-職工薪酬工資14385 補計: 貸:應付職工薪酬-工資14385 派遣員工工資又多計提了:計提為81146.19,實發(fā)77066.58,多計提4079.61 借:主營業(yè)務成本-勞務(工資)81146.19 多計: 貸: 貸:應付職工薪酬-工資81146.19

84785007| 提問時間:2016 07/16 09:47
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84785007
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
老師,這是做錯賬嗎?能說明細點嘛,或提供下賬務處理
2016 07/16 09:52
劉老師
2016 07/16 09:47
多計提或者是少計提的你做錯賬更正即可
劉老師
2016 07/16 10:01
就是該補提的補提上 該轉(zhuǎn)回的轉(zhuǎn)回就行
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