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已知銷項稅,進(jìn)項稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,怎樣計算應(yīng)交增值稅

84785014| 提問時間:2020 08/11 09:07
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 應(yīng)交增值稅= 銷項稅-進(jìn)項稅 -留抵進(jìn)項稅 +進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出來計算的
2020 08/11 09:14
84785014
2020 08/11 09:26
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
meizi老師
2020 08/11 09:27
你好 這個要看你上面寫的轉(zhuǎn)出未交增值稅 是借方還是貸方余額了
84785014
2020 08/11 09:27
是借方余額
meizi老師
2020 08/11 09:29
你好借方說明是留抵進(jìn)項稅了 對應(yīng)的減去 抵減增值稅
84785014
2020 08/11 09:31
銷項-進(jìn)項是用余額相減嗎
meizi老師
2020 08/11 09:33
你好 用你們賬面的余額是的 你們月末要結(jié)轉(zhuǎn)余額到轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目去的
84785014
2020 08/11 09:39
那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金是怎樣計算的呢
meizi老師
2020 08/11 09:40
你好 這個科目是 本月預(yù)繳本月增值稅的 用的科目 是根據(jù)你們 比如先去代開發(fā)票產(chǎn)生的增值稅 計算都是一樣的
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