問題已解決

老師你好,請問我這個月收到了以前的應(yīng)收賬款,也收到了**方提供的材料發(fā)票及工人工資,請問我這個材料及工人工資要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,這個月未開票

84784983| 提問時間:2020 08/05 16:34
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,如果沒有確認(rèn)收入就不結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020 08/05 16:38
84784983
2020 08/05 16:43
6月份支付了10萬的工人工資,工資表7月份才拿 到,我在7月份補計提了6月份的工人,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是我又在6月份里暫估了30萬的工人工資,請問一下我暫估的要不要沖掉10萬來
小云老師
2020 08/05 16:46
都可以,暫估的數(shù)而已后面反正都要全沖的
84784983
2020 08/05 17:31
老師這個月沒有開票沒有收入,收到的材料成本票及工人工資不能結(jié)轉(zhuǎn)成本,那些材料票及工資表怎么辦
小云老師
2020 08/05 17:48
你好,計入工程施工。
84784983
2020 08/05 17:50
比如說工資表,借:工程施工 貸應(yīng)付職工工資,那工程施工期末不是有余額嗎
小云老師
2020 08/05 18:23
是啊,有余額很正常呀
84784983
2020 08/06 10:40
你好,申報個稅里有個基本養(yǎng)老保險費要不要填寫呢
小云老師
2020 08/06 10:42
平臺原則上一問一答,不同的問題麻煩另開一個提問的,謝謝
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