問題已解決

老師請問19年度計提的印花稅,借:稅金及附加貸:應交稅費~印花稅 也沒有申報繳納,剛剛發(fā)現(xiàn)怎么處理呢?著急

84785017| 提問時間:2020 08/04 15:42
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,沖銷計提的分錄,借;應交稅費~印花稅,貸;以前年度損益調(diào)整——稅金及附加 印花稅是不需要計提的
2020 08/04 15:44
84785017
2020 08/04 15:45
沖銷不是原路紅沖嗎?
84785017
2020 08/04 15:45
不知道啊,以前財務(wù)做的,不斷的又新問題出現(xiàn)。
84785017
2020 08/04 15:46
摘要怎么寫,意思就當沒有這筆業(yè)務(wù)唄
鄒老師
2020 08/04 15:46
你好,因為是跨年的沖銷分錄,涉及損益科目需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算才是的
84785017
2020 08/04 15:47
應交稅費到借方去,意思一樣呵
鄒老師
2020 08/04 15:48
你好,針對這個問題還有什么疑問嗎?
84785017
2020 08/04 15:48
應交稅費到借方去,意思一樣呵,跟紅字貸方意思一樣對吧?
鄒老師
2020 08/04 15:50
你好,應交稅費計入借方藍字與貸方紅字是一樣的
84785017
2020 08/04 15:50
也沒有申報繳納,這樣就沖平了
鄒老師
2020 08/04 15:51
你好,是的,做之前相反分錄紅沖就是了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~