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老師,為什么2014和2019年都要彌補(bǔ)虧損呢

84784964| 提問時(shí)間:2020 07/31 16:08
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 因?yàn)閺浹a(bǔ)虧損 是在5年內(nèi)都可以彌補(bǔ)的 所以會(huì)把之前虧損的部分 先彌補(bǔ)了在計(jì)算企業(yè)所得稅的
2020 07/31 16:37
84784964
2020 07/31 16:40
2000為何還要再減去呢
meizi老師
2020 07/31 16:42
你好 那是期初的2000的所有者權(quán)益 。現(xiàn)在是讓你求 截止2019年末的所有者權(quán)益的金額 而 2019年年末所有者權(quán)益總額=2000+(800-200-300)*(1-25%)=2225 你看下金額是不是這樣
84784964
2020 07/31 16:43
老師,答案是這樣的,這里它涉及遞延所得稅了?
meizi老師
2020 07/31 16:49
嗯 是的 因?yàn)檫f延收益 彌補(bǔ)虧損可以產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異 后面你們彌補(bǔ)了又轉(zhuǎn)回來了 。 最終是2225
84784964
2020 07/31 17:13
老師,那該題用你的方法感覺更好理解,答案不理解呢
meizi老師
2020 07/31 17:15
我就是簡(jiǎn)化了一下 我沒有去給你體現(xiàn)暫時(shí)性差異這個(gè) 。 因?yàn)樽罱K是轉(zhuǎn)回來了 。 就怕等下你容易暈。
84784964
2020 07/31 17:26
還是不理解呢,老師,不是還要分配利潤(rùn)50萬嗎,為什么不減去
meizi老師
2020 07/31 17:33
你好 只是提出來了。 還沒有經(jīng)過審議決定哦 這個(gè)部分在計(jì)算的時(shí)候暫時(shí)不考慮
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