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老師 我分不清含稅不含稅的計算 這個對嗎
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速問速答你好,對的,您做的是對的。
2020 07/31 15:20
84785000
2020 07/31 15:25
老師 我之前有多筆這樣算的主營和應(yīng)交 我小規(guī)模
立紅老師
2020 07/31 15:27
你好,這個算是不對的。
84785000
2020 07/31 15:29
我好多筆都這樣做的了 我咋調(diào)賬
立紅老師
2020 07/31 15:34
你好,如果憑證還沒有記賬,可以將原來的憑證不要了,做正確的憑證。
84785000
2020 07/31 16:37
老師 是正確分錄和錯誤分錄的差額 這樣對嗎
立紅老師
2020 07/31 16:56
你好,是的,是這樣的。
84785000
2020 07/31 17:03
那老師 我18-19年有錯誤的 這個咋調(diào)整 如何做到以前年度我所有的表都定更改
立紅老師
2020 07/31 17:10
你好,如果不涉及補交增值稅,個人覺得不需要調(diào)整了,因為如果調(diào),得調(diào)好多內(nèi)容,
84785000
2020 07/31 17:12
沒有稅費 一年收入都沒超過幾萬的
立紅老師
2020 07/31 17:13
你好,如果是這樣,可以不調(diào)了
84785000
2020 07/31 17:16
那我就把5月的調(diào)了就行把 我沒每次月底結(jié)轉(zhuǎn)借 應(yīng)交書費 貸 營業(yè)外收入 這個個我咋調(diào)整
立紅老師
2020 07/31 17:27
你好,那我就把5月的調(diào)了就行把——是的
我沒每次月底結(jié)轉(zhuǎn)借 應(yīng)交書費 貸 營業(yè)外收入——如果按季交稅,季末轉(zhuǎn)就可以
84785000
2020 07/31 17:29
那就是借 營業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費 也是差額嗎
立紅老師
2020 07/31 17:32
你好,借 營業(yè)外支出——這個是?
84785000
2020 07/31 17:34
就是我月底結(jié)轉(zhuǎn)那個應(yīng)交書費 借 應(yīng)交 貸 外收入 這樣是調(diào)賬目 不是要調(diào)到營業(yè)外支出嗎a
立紅老師
2020 07/31 17:40
你好,這個不轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出的;做了上面借,應(yīng)交稅費,貸,主營業(yè)務(wù)收入就可以了
84785000
2020 07/31 17:41
那我做了這個應(yīng)交稅費 我每月結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了 這調(diào)整了 還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
立紅老師
2020 07/31 17:43
你好,我們是先做上面的調(diào)整分錄,然后再按應(yīng)交稅費的余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的;
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