問題已解決
您好 6月付了物業(yè)費和制冷費,7月收到發(fā)票怎么做賬。 另外6月預交半年的物業(yè)費 7月還沒收到發(fā)票怎么做賬。
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速問速答一、借:其他應付款
貸:銀行存款
二、預付后沒有收到發(fā)票,可以計提費用處理。
借:管理費用——物業(yè)費
貸:長期待攤費用——物業(yè)費
2020 07/28 17:01
84784964
2020 07/28 17:08
您好 6月付了物業(yè)費和制冷費,7月收到發(fā)票怎么做賬。
84784964
2020 07/28 17:09
6月預付了半年的物業(yè)費
84784964
2020 07/28 17:09
7月收到了制冷費的發(fā)票 物業(yè)費的發(fā)票還沒收到
84784964
2020 07/28 17:10
6月 和7月 分別應該怎么做賬?
江老師
2020 07/28 17:20
就是按上述的預提費用分錄
處理。
借:管理費用——物業(yè)費
貸:長期待攤費用——物業(yè)費
84784964
2020 07/28 17:32
預提 和攤銷是在6月做么
江老師
2020 07/28 17:34
預提是沒有發(fā)票的情況下預提,攤銷是有發(fā)票時才攤銷費用,分錄都是一樣的。有預提,就不存在同樣事項的攤銷。
84784964
2020 07/29 15:07
您好 19年的物業(yè)費沒給發(fā)票 給了收據怎么辦 也能當發(fā)票用么
84784964
2020 07/29 15:12
您說的第一個分錄 6月借:預付賬款 貸銀行存款行不行
84784964
2020 07/29 15:12
付了半年的物業(yè)費
江老師
2020 07/29 16:05
19年的物業(yè)費沒給發(fā)票 給了收據,不是發(fā)票,不能當發(fā)票使用。不能在企業(yè)所得稅稅前列支費用,只能多交企業(yè)所得稅
一、付款時的分錄是:
借:預付賬款3600
貸:銀行存款3600
二、取得發(fā)票時的分錄是:
借:長期待攤費用——物業(yè)管理費3600
貸:預付賬款3600
三、按月進行攤銷,或按月計提費用時的分錄是:
借:管理費用——物業(yè)管理費600
貸:長期待攤費用——物業(yè)管理費600
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