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老師問一下,年定結(jié)轉(zhuǎn),7201-待處理的科目,要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
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速問速答你好,可以這樣處理,借待處理財產(chǎn)損溢,貸營業(yè)外收入
2020 07/28 16:01
84784989
2020 07/28 16:38
老師,事業(yè)單位的7201代扣代繳,要這么處理嗎?謝謝
莊老師
2020 07/28 16:40
你好,事業(yè)單位代扣社保會計分錄不是這樣的,
參考一下面的,
事業(yè)單位支付平臺,用零余額賬戶,有直接支付和授權(quán)支付兩種。
借:事業(yè)支出——基本工資
——津貼補貼
貸:其他應(yīng)付款——社保
貸:其他應(yīng)付款——公積金
貸:財政補助收入——直接支付
事業(yè)單位代扣住房公積金的分錄怎么做?
1、提取單位負擔(dān)部分:
借:事業(yè)支出——社會保障繳費——住房公積金
貸:應(yīng)付職工薪酬——住房公積金
2、從工資中扣個人負擔(dān)部分:
借:應(yīng)付職工薪酬——基本工資等
貸:銀行存款
其他應(yīng)付款——住房公積金
...........(其他科目)
3、繳納時(后附回單):
借:應(yīng)付職工薪酬——住房公積金
其他應(yīng)付款——住房公積金
貸:銀行存款
84784989
2020 07/28 16:44
老師,我搞不懂的是預(yù)算會計分錄,你幫我看一下
莊老師
2020 07/28 16:46
你好,你分錄發(fā)過來,我看看是什么原因
84784989
2020 07/28 16:46
借事業(yè)支出-人員經(jīng)費
事業(yè)支出-待處理事業(yè)支出-代扣代繳
貸資金結(jié)存
84784989
2020 07/28 16:47
這種情況年末怎么處理
莊老師
2020 07/28 17:04
你好,要結(jié)轉(zhuǎn)到事業(yè)結(jié)余借方
借:事業(yè)結(jié)余
貸:借事業(yè)支出-人員經(jīng)費
事業(yè)支出-待處理事業(yè)支出-代扣代繳
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