問題已解決

我公司屬于外貿(mào)企業(yè),今年被稅務(wù)局稽查,稅務(wù)局對(duì)我公司去年一筆出口退稅業(yè)務(wù)進(jìn)行函調(diào)后,要求我公司補(bǔ)繳此筆收到的出口退稅金額,我公司今年7月收到稅務(wù)局的稅收繳款書,并繳納稅款,補(bǔ)繳的稅款如何進(jìn)行賬務(wù)處理?

84784958| 提問時(shí)間:2020 07/26 18:33
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小軒老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,稽查查賬需要補(bǔ)交以前年度的增值稅,會(huì)計(jì)分錄是:補(bǔ)計(jì)提: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整 支付時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整 貸:銀行存款
2020 07/26 18:52
84784958
2020 07/26 18:53
老師,追問一哈。這種要不要沖銷成本。
小軒老師
2020 07/26 18:55
您好,這只涉及補(bǔ)稅,不涉及成本
84784958
2020 07/26 18:57
老師,是不是關(guān)于稅務(wù)局要求的補(bǔ)稅款,都只能掛增值稅檢查調(diào)整,這個(gè)補(bǔ)繳稅款不用在我增值稅申報(bào)表上反映吧
小軒老師
2020 07/26 19:00
您好,是的,稅局稽查要求補(bǔ)繳稅費(fèi)的,是通過“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整”進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的
小軒老師
2020 07/26 19:01
這個(gè)補(bǔ)繳稅款不用通過增值稅申報(bào)表反映
84784958
2020 07/26 19:02
此筆出口補(bǔ)繳的退稅款會(huì)影響7月的增值稅申報(bào)表嗎?
84784958
2020 07/26 19:03
謝謝老師
小軒老師
2020 07/26 19:27
不客氣哈,祝你生活愉快
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