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@甘老師,政府給企業(yè)撥款購買物資給農(nóng)戶發(fā)放。發(fā)放的分錄怎么寫?

84785022| 提問時間:2020 07/25 08:53
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,收到款項的時候可以計入專項應(yīng)付款,??顚S?/div>
2020 07/25 09:41
紫藤老師
2020 07/25 09:41
借 銀行存款 貸 專項應(yīng)付款 支出的時候沖掉
84785022
2020 07/25 09:42
老師可以這樣嗎?收到款,借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 購買材料,借:原材料 貸:銀行存款 發(fā)放是,借:專項應(yīng)付款 貸:原材料。
紫藤老師
2020 07/25 09:42
對的,你的理解是正確的
84785022
2020 07/25 09:48
老師,如果是公司墊款購買物資先發(fā)放給農(nóng)民。發(fā)放時:借:專項應(yīng)付款 貸:原材料 (還未收到專項應(yīng)付款,就先從借方?jīng)_減專項應(yīng)付款)這樣處理可以嗎?
紫藤老師
2020 07/25 09:49
那也是可以的,但是這樣的情況很少,一般是政府撥款在先
84785022
2020 07/25 09:50
我們大部分是先墊款,先發(fā)給農(nóng)民。再收到撥款。所以就是還沒增加專項應(yīng)付款,就先沖減專項應(yīng)付款合不合理?
紫藤老師
2020 07/25 09:51
你好,我覺得是可以的
紫藤老師
2020 07/25 09:52
政府給企業(yè)撥款購買物資給農(nóng)戶發(fā)放可能接受審計,做專項應(yīng)付款比較好
84785022
2020 07/25 09:54
是要接受審計
紫藤老師
2020 07/25 09:55
所以,做專項應(yīng)付款比較好
84785022
2020 07/25 09:56
就是我隨時還未收到政府的錢,但發(fā)放給農(nóng)民的時候,我還是也先沖減專項應(yīng)付款可以的對吧!最終專項應(yīng)付款這個科目余額就是沒有發(fā)放的公司自用
紫藤老師
2020 07/25 09:56
對的,你的理解是正確的
84785022
2020 07/25 09:58
那公司自用了,專項應(yīng)付款的余額一直掛在帳上不做處理嗎?還是轉(zhuǎn)到哪里?
紫藤老師
2020 07/25 09:58
專項應(yīng)付款的余額一般最后財政回收回去的
84785022
2020 07/25 10:08
這個不收回,他是扶貧項目,一部分指定給農(nóng)戶,一部分就是專門給公司做建設(shè)的
紫藤老師
2020 07/25 10:08
那就留著使用,繼續(xù)是專項應(yīng)付款核算
84785022
2020 07/25 10:32
成資產(chǎn)了,是不是要轉(zhuǎn)為收益呢?
紫藤老師
2020 07/25 10:32
成資產(chǎn)了,轉(zhuǎn)入資本公積
84785022
2020 07/25 10:43
不是,借:專項應(yīng)付款 貸:其他收益?還是之?dāng)備N專項應(yīng)付款
紫藤老師
2020 07/25 10:44
實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款-**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程-**項目 同時 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:銀行存款
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