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去年12月份不小心計提稅費,印花稅少計提0.02,先余額貸方0.02,這個怎么處理?

84784947| 提問時間:2020 07/17 15:13
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,,印花稅少提應是出現借方余額呢?
2020 07/17 15:14
84784947
2020 07/17 15:45
多提的 就講怎么搞呢
立紅老師
2020 07/17 15:50
你好,多提沖減稅金及附加 借,應交稅費 正數 借,稅金及附加 負數
84784947
2020 07/17 15:57
紅沖的話,不應該是:借:稅金及附加 負數 貸:應交稅費 負數
立紅老師
2020 07/17 16:00
你好,借:稅金及附加 負數 貸:應交稅費 負數——也可以,我們是應交稅費放在借方用了正數。
84784947
2020 07/17 16:34
那摘要怎么寫呢?因為是去年12月份的
立紅老師
2020 07/17 16:35
你好,摘要,沖減去年多提印花稅,
84784947
2020 07/17 17:01
為什么我看損益結轉的時候這個營業(yè)稅金及附加還是本月計提的數字,這個0.02沒有減掉呢?
84784947
2020 07/17 17:05
哦哦 剛剛看了變過來了
立紅老師
2020 07/17 17:11
好的,祝您學習愉快
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