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進項稅5月份的時候有留底要怎么結(jié)轉(zhuǎn) 6月份的時候要交增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)呢

84785001| 提問時間:2020 07/15 16:35
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
一、5月的賬務處理是: 1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 2、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 二、6月份的賬務處理是: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 2、借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:借:應交稅費——未交增值稅
2020 07/15 16:37
84785001
2020 07/15 16:44
還有個問題就是 收到免稅的普票 怎么換算成抵扣的稅額 如何做分錄呢
江老師
2020 07/15 16:45
這個是需要說是什么免稅的普通發(fā)票,正常直接入賬。不存在抵扣進項稅。
84785001
2020 07/15 16:47
我們家是買農(nóng)產(chǎn)品的 供貨商是合作社 我們開給其他公司的是專票 這個免稅的普票不是可以做進項抵扣的嗎
江老師
2020 07/15 16:47
你們是一般納稅人嗎?
84785001
2020 07/15 16:48
是一般納稅人
江老師
2020 07/15 16:49
按采購金額的9%進行抵扣收購農(nóng)副產(chǎn)品的增值稅進項稅額。
84785001
2020 07/15 16:50
分錄是按減掉稅額入賬的嗎 然后稅額就記在進項稅額里面是嗎
江老師
2020 07/15 16:51
借:庫存商品910 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)90 貸:應付賬款(或庫存現(xiàn)金)1000
84785001
2020 07/15 16:52
明白了 謝謝老師
江老師
2020 07/15 16:56
祝學習進步工作順利
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