3、某電器專賣公司為增值稅一般納稅人,2019年9月發(fā)生下列購銷業(yè)務(wù):(1)銷售給某賓館300臺空調(diào)機,開具的增值稅專用發(fā)票上注明每臺不含稅價格為3600元,商場派人負責(zé)安裝,每臺另外收取安裝費200元;(2)采取買一送一方式銷售電視機100臺,每臺電視機零售價格4000元,贈品為某品牌加濕器,市場零售價格200元;(3)購進空調(diào)400臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價款720000元,貨款已支付;另支付運輸費30000元,運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為30000元;(4)從國外進口原裝液晶電視50臺,關(guān)稅完稅價格為6400元每臺,關(guān)稅稅率為20%;(5)因質(zhì)量問題,退回從某冰箱廠上期購進電冰箱30臺,每臺出廠單價價稅合計2340元,并取得廠家開具的紅字發(fā)票和稅務(wù)機關(guān)的證明單;(6)經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)核準購進稅控收款機一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明金額6000,稅額780元。(以上增值稅專用發(fā)票均經(jīng)過稅務(wù)機關(guān)的認證,增值稅率均為13%。)要求:根據(jù)上述資料逐項計算該商場9月各項業(yè)務(wù)的所涉及的稅額,并計算當(dāng)月應(yīng)納的增值稅額。
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速問速答業(yè)務(wù)1銷項稅額的計算300*(3600+200/1.13)*13%=147302.65
2020 07/15 16:11
暖暖老師
2020 07/15 16:12
業(yè)務(wù)2的銷項稅額的計算=4000*100/1.13*13%
暖暖老師
2020 07/15 16:13
業(yè)務(wù)3的額進項稅額的計算=720000*13%+30000*9%
暖暖老師
2020 07/15 16:13
業(yè)務(wù)4的進項稅額的計算=50*6400*(1+20%)*13%
暖暖老師
2020 07/15 16:14
業(yè)務(wù)5是沖減銷項稅額=30*2340/1.13*13%
暖暖老師
2020 07/15 16:15
業(yè)務(wù)6可以抵扣的進項稅額780
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- 1.銷售給某賓館300臺空調(diào),開具的增值稅專用發(fā)票上注明每臺不含稅價格3400元 2.零售電視機100臺,每臺零售價格3800元 3.購進空調(diào)400臺,取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅價款880000元,發(fā)票已經(jīng)通過認證,貨款已支付 上述商品增值稅率均為13% 請計算該公司應(yīng)納增值稅額 338
- 某電器商場為增值稅一般納稅人,2019年7月發(fā)生以下購銷業(yè)務(wù): (1)購入空調(diào)300臺,增值稅專用發(fā)票上注明價款和稅款分別為100萬元、13萬元。支付運費取得增值稅專用發(fā)票上注明運費1萬元、稅款0.09萬元。 (2)銷售空調(diào)一批,合同約定不含稅銷售額128萬元。 (3)零售空調(diào)取得不含稅銷售額113萬元,貨款已收到。 (4)銷售給某企業(yè)空調(diào)一批,商場基于8折優(yōu)惠,不含稅銷售額10萬元(折扣前),折扣額與銷售額在同一張增值稅專用發(fā)票開具。 本月取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定,并在當(dāng)月通過認證。 根據(jù)上述材料,計算該電器商場當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。 6811
- 國美電器專賣店(一般納稅人)2019年12月發(fā)生下列購銷業(yè)務(wù): (1)銷售空調(diào)300臺,每臺零售價格3000元,商場派人負責(zé)安裝,每臺收取安裝費200元; (2)采取有獎銷售方式銷售電冰箱100臺,每臺零售價格2800元;將外購的50只石英手表對外投資,市場零售價格為每只200元; (3)以預(yù)收款方式銷售20臺空調(diào),每臺3000元(含增值稅),按60000元金額開具了普通發(fā)票,因供貨商的原因本期未能向客戶交貨; 老師請回復(fù)一下因為字數(shù)不夠了 2817
- 某電器專賣店為增值稅一般納稅人,10月份發(fā)生下列購銷業(yè)務(wù):(1)銷售空調(diào)機300臺,零售價格每臺5000元,專賣店派人負責(zé)安裝,每臺收取安裝費200元。(2)采取有獎銷售方式銷售電冰箱100臺,每臺零售價格2800元;獎品為電子石英手表,市場零售價格200元,共計送出50只電子石英手表。(3)收取客戶購買20臺空調(diào)機的預(yù)付款40000元,每臺銷售價格3000元,企業(yè)按合計60000元向?qū)Ψ介_ 837
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