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老師,小規(guī)模公司在19年暫估的費(fèi)用。分錄為:借:管理費(fèi)用-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 20年4月收到費(fèi)用票后做會(huì)計(jì)分錄,把19年暫估的費(fèi)用沖減了, 分錄為:借:管理費(fèi)用-暫估 負(fù)數(shù)金額 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)金額 那這部分的負(fù)數(shù)的金額就算到20年的利潤里了是嗎?算20年的盈利是嗎? 老師,下圖是我公司的利潤表,報(bào)表是對(duì)的嗎?負(fù)數(shù)成本用不用調(diào)賬,怎么調(diào)呢?

84785001| 提問時(shí)間:2020 07/15 15:15
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職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)有差額嗎,差額部分需要做借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款 -供應(yīng)商 貸應(yīng)付賬款暫估款負(fù)數(shù) ,貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商 只需要差額部分做賬
2020 07/15 15:49
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