問題已解決

老師,我們是小規(guī)模納稅人,季度收入不超過30萬,增值稅報表怎么填,需要填減免稅申報明細(xì)表嗎?

84785006| 提問時間:2020 07/14 17:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
路老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,如果銷售額全部是普票收入,就填在第九第十欄,不需要填減免稅申報明細(xì)表
2020 07/14 17:02
84785006
2020 07/14 17:05
那就是說和國家把稅率從3%降到1%是沒關(guān)系的,因為我們季度收入沒超過30萬,本來就是免稅的,和這個減稅的填報方式不一樣吧
路老師
2020 07/14 17:12
是的,如果收入超過30萬,或者是開了專用發(fā)票,那就有關(guān)系了 如果有減稅,還需要填 增值稅減免明細(xì)表,把不含稅銷售額額*2%的數(shù)據(jù)填進(jìn)去
84785006
2020 07/14 17:23
老師,第九欄第十欄填報的銷售額是按照3%算的,還是按照1%算的填進(jìn)去?
路老師
2020 07/14 17:26
就是開票的不含稅金額,如果開票稅率是1%,就是按照1%算的
84785006
2020 07/14 17:29
沒開票,都是學(xué)費(fèi)收入,做的無票收入
路老師
2020 07/14 17:31
那就按照1%來算不含稅銷售額
84785006
2020 07/14 17:35
但是申報系統(tǒng)19欄、20欄自動算出來的稅率,是按照銷售額*3%的稅率算的,這樣銷售額按照收入*1%算,稅率按3%,總金額就比收入多了
路老師
2020 07/14 17:40
你做賬是按照幾個點的增值稅做的?
84785006
2020 07/14 17:42
我還想問老師,做賬是用哪個稅率做賬,都把人搞暈了
路老師
2020 07/14 17:45
如果不開票收入超過30萬,應(yīng)該是按1%交稅的,所以平時做賬應(yīng)該按照1%的增值稅稅率來做賬
路老師
2020 07/14 17:46
你認(rèn)為呢?目前這個系統(tǒng)確實讓人頭暈
84785006
2020 07/14 17:48
我是按照1%的稅率做的賬,報稅的時候第九欄、第十欄按照1%的稅率計算的銷售額報的,系統(tǒng)第十九欄卻是按照第九欄的銷售額*3%算的稅,所以我也搞不清楚了
路老師
2020 07/14 18:01
是的,目前申報系統(tǒng)就是按照3%來計算增值稅的,這個是免稅的,所以不影響,直接申報就好
84785006
2020 07/14 18:05
第九欄、第十欄按照1%算的銷售額來申報
路老師
2020 07/14 18:13
可以,主要是跟你做賬一致
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~