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每年的個(gè)稅返還,企業(yè)收到后需要納入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅嗎

84785005| 提問時(shí)間:2020 07/14 16:59
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龍楓老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,國際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
你好,這個(gè)是需要的呢啊
2020 07/14 16:59
84785005
2020 07/14 17:01
這部分收入,不需要交增值稅吧
龍楓老師
2020 07/14 17:06
你好,也是需要的呢啊
84785005
2020 07/14 17:09
這也需要交增值稅???我開票還是直接在申報(bào)表哪里報(bào)。為什么這部分也要交增值稅呀
龍楓老師
2020 07/14 17:11
你好,直接申報(bào)就行,因?yàn)橄喈?dāng)于一個(gè)幫稅務(wù)局收錢的代理收入
84785005
2020 07/14 17:12
申報(bào)是填哪里
龍楓老師
2020 07/14 17:12
填寫在6%的服務(wù)就行的
84785005
2020 07/14 17:12
一般納稅人按服務(wù)業(yè)6%是吧
龍楓老師
2020 07/14 17:12
對的,是如此的呢啊
84785005
2020 07/14 17:20
那這個(gè)有申報(bào)所屬期期限嗎?
龍楓老師
2020 07/14 17:21
你好,在你取得收入的當(dāng)期
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