問(wèn)題已解決

老師這樣做分錄對(duì)嗎謝謝: 計(jì)提工資時(shí) 借:生產(chǎn)成本(直接人工)10000 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:庫(kù)存商品2000 貸:生產(chǎn)成本(直接人工)2000 這樣可以的嗎?計(jì)提的成本只有2000計(jì)入產(chǎn)品

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/12 10:05
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 可以的 沒(méi)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的屬于在產(chǎn)品的成本。
2020 07/12 10:06
84784988
2020 07/12 10:11
計(jì)提工資時(shí) 借:制造費(fèi)用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?老師
答疑蘇老師
2020 07/12 10:12
你好 借 生產(chǎn)成本 10000 貸 制造費(fèi)用 10000
84784988
2020 07/12 15:34
老師,我的制造費(fèi)用余額是負(fù)數(shù),是不是我結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì)啊,謝謝
答疑蘇老師
2020 07/12 15:35
你好 是的 那就是同學(xué)結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì)的。
84784988
2020 07/12 15:40
那怎么處理啊
答疑蘇老師
2020 07/12 15:43
你好 就是按實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
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