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資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么調(diào)整呢?比如其他應(yīng)收款為貸方12000
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速問速答您好,借:其他應(yīng)收款12000。貸:其他應(yīng)付款12000
2020 07/11 23:32
84785018
2020 07/11 23:35
老師,這種同一家公司往來,掛一個其他應(yīng)收,有時他家多付,這種都要進行調(diào)整嗎?
小林老師
2020 07/11 23:46
您好,這個情況,建議您看款項屬性,若同類屬性,最好合并在一個科目核算。
84785018
2020 07/11 23:52
因為同一家公司,我合并在其他應(yīng)收款這個科目核算,應(yīng)對方多付了我12000元,我資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)了,這種要如何處理?我用的軟件不會重分類。老師,需要對資產(chǎn)負(fù)債表進行重分類嗎?還是要做分錄?
小林老師
2020 07/11 23:55
您好,這個情況不調(diào)賬,在報表層面調(diào)整。
84785018
2020 07/11 23:57
老師,意思是我調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表就可以了是嗎?哪我的是財務(wù)軟件,要如何做?
小林老師
2020 07/12 00:03
您好,是的,您的理解非常正確。您軟件生成的財務(wù)報表,直接在報表上做重分類。
84785018
2020 07/12 00:18
我手工調(diào)整是嗎?
小林老師
2020 07/12 06:41
您好,是的,就是手工調(diào)整
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