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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)了應(yīng)該怎么辦?
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速問(wèn)速答你好,需要調(diào)整到其他應(yīng)付款填寫(xiě)
2019 07/13 10:04
84784997
2019 07/13 10:05
怎么填?具體科目怎么做的?
鄒老師
2019 07/13 10:06
你好,把其他應(yīng)收款明細(xì)科目余額是貸方的,把這些貸方 合計(jì)金額填寫(xiě)在其他應(yīng)付款欄次就是了
84784997
2019 07/13 10:08
就是做一個(gè)分錄:借:其他應(yīng)收款。貸:其他應(yīng)付款。 這樣嗎?
鄒老師
2019 07/13 10:09
你好,不需要做分錄,直接調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù)就是了
84784997
2019 07/13 10:10
報(bào)表數(shù)據(jù)我不會(huì)調(diào)整
84784997
2019 07/13 10:10
那要是做分錄的話,是這樣做嗎
鄒老師
2019 07/13 10:10
你好,把其他應(yīng)收款明細(xì)科目余額是貸方的,把這些貸方 合計(jì)金額填寫(xiě)在其他應(yīng)付款欄次就是了
84784997
2019 07/13 10:19
好的謝謝老師
鄒老師
2019 07/13 10:25
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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