問(wèn)題已解決
老師 我想問(wèn)一下1月份有借方財(cái)務(wù)費(fèi)用50元 我就一張憑證 然后生成1月份報(bào)表最后不平 就是相差50元 這是怎么回事
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速問(wèn)速答您好,財(cái)務(wù)費(fèi)用期末結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
2020 07/10 22:15
84785033
2020 07/10 22:16
現(xiàn)在就要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84785033
2020 07/10 22:16
不是12月份結(jié)轉(zhuǎn)?
84785033
2020 07/10 22:17
結(jié)轉(zhuǎn)的話分錄是怎樣的
路老師
2020 07/10 22:25
每月末都需要結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的
借:本年利潤(rùn)
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用
把財(cái)務(wù)費(fèi)用科目轉(zhuǎn)平,你轉(zhuǎn)一下,這樣報(bào)表就平了
84785033
2020 07/10 22:31
那財(cái)務(wù)費(fèi)用憑證時(shí)是貸方呢 也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84785033
2020 07/10 22:36
收到銀行利息時(shí) 記入財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方 那結(jié)轉(zhuǎn)是要借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸本年利潤(rùn)嗎
路老師
2020 07/10 22:51
收到利潤(rùn)時(shí),軟件中記入財(cái)務(wù)費(fèi)用的借方,用負(fù)數(shù),不能記在貸方(不然報(bào)表也會(huì)不對(duì)的)
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),財(cái)務(wù)費(fèi)用會(huì)在貸方用負(fù)數(shù)反映
84785033
2020 07/10 22:53
那為什么我出來(lái)的報(bào)表是平的
路老師
2020 07/10 22:56
你是什么財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在報(bào)表平了嗎?
84785033
2020 07/10 23:00
我是用友 開(kāi)始錄入憑證借: 銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后結(jié)轉(zhuǎn)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:本年利潤(rùn)
84785033
2020 07/10 23:00
所以我這樣是錯(cuò)的方法嗎?
路老師
2020 07/10 23:07
是的,正常是
借:銀行存款(正數(shù))
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(負(fù)數(shù))
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)
貸:本年利潤(rùn)
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用(負(fù)數(shù))
建議你按這個(gè)方法來(lái)
84785033
2020 07/10 23:08
好的 謝謝老師
路老師
2020 07/10 23:09
不用謝,祝工作順利
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