問題已解決

老師你好,跨年開紅字發(fā)票賬務(wù)是這樣處理嗎?借:應(yīng)收賬款 -11300 貸:以前年度損益調(diào)整 -10000 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) -1300 月末結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤: 借:利潤分配-未分配利潤 10000 貸:以前年度損益調(diào)整 10000 是嗎?

84785004| 提問時間:2020 07/10 10:58
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好 是的 同學(xué)的分錄是正確的。
2020 07/10 12:19
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